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Untitled Prezi

Documentación para la Implementación y acreditación norma 17025
by

Muñoz Claudia

on 5 March 2014

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Transcript of Untitled Prezi

GRacias !!!
Estructura Documental
Departamento de Laboratorios y Estaciones Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria
Relator: Claudia Muñoz Suárez
P01 "Procedimiento de Control de Documentos"
4.3 Control de los documentos 4.3.1Generalidades
El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para el control de todos los documentos (generados internamente o de fuentes externas) que forman parte de su sistema de gestión,

El requisito Normativo 4.3
Dice:
P01 "Procedimiento de Control de Documentos"
4.3.2 Aprobación y emisión de los documentos
4.3.3 Cambios en los documentos
4.3.2.3 Identificación única
4.3.3.2 Cuando sea práctico y/o razonable, el texto modificado o nuevo se debe identificar en el documento o en anexos apropiados.
I01 "Formulación y codificación de documentos"

La norma Dice:
Dicha identificación debe incluir la fecha de emisión y/o una identificación de la revisión, la numeración de las páginas,
el número total de páginas, o una marca que indique el final del documento y la o las personas que autorizan su emisión.



P 02 " Revisión de la Solicitud del Cliente"
4.4 Revisión de las solicitudes, cotizaciones y contratos
P 03 "Procedimiento Control de Equipos de Inspección medición y ensayo"
5.5 Equipos
5.6 Trazabilidad de las Mediciones
I 04 " Instructivo de aseguramiento Meteorológico"
5.6.2 Requisitos específicos
5.6.2.1Calibración
P 04 " Procedimiento de Control de Registros"
4.13 Control de registros
Implementación y Acreditación de la Norma 17025 of. 2005, documentación para el cumplimientos de los requisitos normativos .

P05 " Procedimiento de Satisfacción y Reclamo de Cliente"
Requisito Normativo 4.7 Servicio Cliente
Requisito Normativo 4.8 Reclamo
P06 "Procedimiento de Capacitación del personal"
Requisito Normativo 5.2 Personal
P 07" Procedimiento de Auditorias Interna"
Requisito Normativo 4.11.5 Auditorias adicionales y 4.14 Auditorias internas
I02 " Instructivo Calificación de Auditores internos"
Requisito normativo 4.14 .1 Auditorias internas

P 08 "Procedimiento de acciones correctivas y Preventivas"
Requisito Normativo 4.11 Acciones Correctivas 4.12 Acciones Preventivas
P 09 " PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES"
Requisito Normativo 4.6.4
Evaluación, selección y seguimiento de proveedores
P 10"Procedimiento de Compras"
Requisito Normativo 4.6 Compra de servicios y suministros
P 11" PROCEDIMIENTO
REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD POR LA DIRECCION "
Requisito Normativo 4.15 Revisión por la Dirección
P 12 "PROCEDIMIENTO CONTROL DE TRABAJO O RESULTADO NO CONFORME"
Requisito Normativo 4.9 Control del trabajo de ensayo no conforme
4.10 Mejoramiento
P 13"PROCEDIMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO"
Requisito Normativo 5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y/o calibración
I03 "INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS "
Requisito Normativo 5.10 Elaboración de Resultados

P 14"PROCEDIMIENTO ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION"
Requisito Normativo 5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición 5.4.7 Control de Datos
P07 "Procedimiento Auditoria Interna "
Requisito Normativo 4. 11.5 Auditorias adicionales , 4.14 Auditorias Internas
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