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Pase de lista de Recibos
Con la intención de llevar un mejor control de los Tickets y Recibos de cobranza, te comentamos que todos los días Viernes.
Se realizará el "Pase de lista de Recibos" para ingresar deberás dar clic en el al apartado CREDITO Y COBRANZA/Pase de lista de recibos
Podrás validar por sucursal y por colaborador, éste deberá mostrarte los recibos sin utilizar para su validación, verifica que se encuentren todos.
El arqueo se hace a cada uno de los colaboradores de sucursal que haya realizado un cobro atreves de cobranza móvil, estos pueden ser Gestores,Abogados, Gerentes y subgerentes.
•Revisa que el ticket tenga firma por parte del colaborador y del socio , que cuente con los siguientes datos
Nombre de GGI
Nombre socio
NÚmero de grupo
Fecha
folio y lugar de Pago y sin alteraciones
En caso de haber alguna incidencia se notificará en el sistema de tableros control adjuntando evidencia y llenando los campos solicitados .
NOTA: En caso de cancelación de Recibo o Ticket, se deberá adjuntar evidencia en Tableros de Control
•Es importante que el comprobante de pago sea por el mismo monto y no rebase las 24hrs del depósito, el lapso para la entrega de dicho comprobante no debe ser mayor a 4 días
Los resultados de las consultas a la SIC son entregadas al área comercial para la evaluación de crédito correspondiente con el Grupo, te pedimos validar que al momento de la entrega al Administrador, verifiques que no se encuentren engrapadas ni pegadas en la Sábana de evaluación, recuerda que únicamente deberán ser colocadas sueltas dentro de la misma
Te pedimos tomar evidencia en fotografía de los posters de los representante estatales colocados en Sucursal y enviarla a la brevedad a tu Supervisor con copia a tu Gerente Administrativo